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职责描述: 1、负责根据公司战略、风险评估,实施股份公司例行审计、专项审计、离任审计等工作; 2、编写内部审计报告、风险提示、流程优化建议等,并提出有效的改善建议,推动管理提升; 3、针对审计发现及整改建议进行跟踪验证,以保证审计整改有效落地执行,对被审计单位实施后续审计,确定审计中发现的问题是否得到了恰当的解决; 4、针对审计结果,对于违法违纪人员出具追责建议书; 5、审计项目结束后,及时进行总结、评价并输出案例库资料,及时将审计底稿和相关资料分类进行归档,妥善保管; 6、进行内控评价、效益审计等评价性工作,并出具相关报告。 任职要求: 1、本科及以上学历,审计、财会等相关专业; 2、个人能力:具有一定抗压能力,有较好的沟通能力以及团队协作能力; 3、工作经验:3年以上相关的事务所或大型企业内审工作经验; 4、个性品质:责任感强,正直,高度自律、自驱,结果导向。
岗位职责: 1、制定审计制度,健全审计管理,保证公司审计工作的高效开展,为公司正常业务开展提供审计服务。 2、规划审计部的自身发展,全面负责部门内部的日常事务管理,协调部门内各岗位人员分工,负责部门员工的管理和考核。 3、组织编制部门审计工作战略任务和目标,确定各项审计事项,并对实施完成情况进行检查和总结。 4、负责组织、修订公司审计规范和管理制度,建立健全审计流程,并监督有关规章制度实施。 5、负责开展常规审计和专项审计。 6、负责审计报告和调查报告审核,负责审计项目实施,掌握经营管理中的风险和问题,为公司决策提供参考信息。 7、协助外部审计机构对公司的审计工作; 8、完成公司交办的其它工作。 职位要求: 1.本科以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具备3-5年及以上政府、企业、中介机构财务审计经验。 2.对财务审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的财务审计理论和方法。 3.熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验。 4.具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先。 5.沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。
岗位职责:
1.对公司生产经营过程中各项经济活动的真实性、合法性和效益性进行审计;根据审计任务,制定审计计划和审计方案,选择适当的审计方法完成审计任务并出具审计报告。
2. 参与集团公司内控制度建设,对公司管理制度、业务流程和经营管理过程中可能出现的风险点进行识别、分析、评估,提出改进经营管理、提高经济效益的具体建议,并督促审计结论及建议的落实。
3. 定期或不定期地对公司内部进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计,及时发现公司潜在问题和风险,对风险点进行评估、预警及应对。
4. 组织对公司各部门进行综合审计、专项审计、经营活动审计、工程项目审计,并出具审计报告;负责考勤、报销凭证的审核工作,协助处理投诉并调查等工作。
任职资格:
1. 学历背景:审计学、会计学、财务管理或相关专业本科以上学历者优先。
2. 工作经验:2年及以上事务所工作经验,3年公司内审工作经验,零售行业优先。
3. 专业技能:熟悉财务、内审、内控或风险管理相关专业知识,可独立开展审计工作,如:工程类、绩效类、制度类、财务类、廉政廉洁类等项目实操经验。
4. 沟通谈判:良好的沟通谈判能力,掌控交流的节奏及重点,理解及倾听能力强。
5. 文案能力:敏锐的信息收集、文案提炼的能力,审计报告撰写能力强。
6. 计算机能力:熟练操作Office办公软件,数据统计及分析能力强。
7. 逻辑思维:思维缜密、严谨,逻辑性强;具备发现、分析、解决问题的能力。
8. 保密意识:保密意识强,具备良好的职业操守和原则性强。
9. 性格品质:正直诚实、客观公正,高度责任心,工作细致、高效并能承受较大的工作压力,能接受低频次出差。
10.资格证书:具备注册内部审计师、中级会计师资格者优先。
薪酬福利:
1.薪资结构=底薪 绩效,月度综合收入8000元-12000元。
2.福利:五险一金,节日礼品,旅游
3.工作时间早8:50—18:00,每月休6天,会有加班
职责描述: 1.对集团内部被稽核单位开展常规稽核检查和专项稽核检查。 2.实施非现场和现场稽核工作,执行稽核程序、编制稽核底稿;撰写稽核报告、稽核建议和各类风险提示文件。 3.与被稽核单位沟通稽核发现问题,协助完善被稽核单位内部控制。 4.分析集团各单位日常经营的各项数据,监控其风险变化情况,并及时进行风险提示。 5.优化和完善内部稽核工作流程和稽核方法,优化内部稽核工具。 任职要求: 1.国内外重点大学研究生及以上学历,审计、数据分析、工程造价、医疗、刑侦、法律、金融保险、会计财务等专业背最为佳。 2.从事审计工作2年及以上,了解企业内部控制和风险管理体系,具有较强的数据分析、判断和风险评估能力;具有保险、投资、医疗、IT、房地产类企业审计工作经验优先考虑。 3.具备良好的沟通和团队协作能力,良好的学习能力和文字、语言表达能力,掌握计算机应用操作技能。 4.能适应较为频繁的出差安排。
工作职责/工作内容 1、制定审计制度,健全审计管理,保证公司审计工作的高效开展,为公司正常业务开展提供审计服务。 2、规划审计部的自身发展,全面负责部门内部的日常事务管理,协调部门内各岗位人员分工,负责部门员工的管理和考核。 3、组织编制部门审计工作战略任务和目标,确定各项审计事项,并对实施完成情况进行检查和总结。 4、负责组织、修订公司审计规范和管理制度,建立健全审计流程,并监督有关规章制度实施。 5、负责开展常规审计和专项审计。 6、负责审计报告和调查报告审核,负责审计项目实施,掌握经营管理中的风险和问题,为公司决策提供参考信息。 7、协助外部审计机构对公司的审计工作; 8、完成公司交办的其它工作。 岗位要求: 1、全日制本科及以上学历,审计学、财会、企业管理、法律类等专业; 2、5年及以上工作经验,其中从事政府和基金审计、财务和业务审计、内控体系审计、合规管理及类似经验者优先。
职责描述: 1、负责根据公司战略、风险评估,实施股份公司例行审计、专项审计、离任审计等工作; 2、编写内部审计报告、风险提示、流程优化建议等,并提出有效的改善建议,推动管理提升; 3、针对审计发现及整改建议进行跟踪验证,以保证审计整改有效落地执行,对被审计单位实施后续审计,确定审计中发现的问题是否得到了恰当的解决; 4、针对审计结果,对于违法违纪人员出具追责建议书; 5、审计项目结束后,及时进行总结、评价并输出案例库资料,及时将审计底稿和相关资料分类进行归档,妥善保管; 6、进行内控评价、效益审计等评价性工作,并出具相关报告。 任职要求: 1、本科及以上学历,审计、财会等相关专业; 2、个人能力:具有一定抗压能力,有较好的沟通能力以及团队协作能力; 3、工作经验:3年以上相关的事务所或大型企业内审工作经验; 4、个性品质:责任感强,正直,高度自律、自驱,结果导向。
岗位职责:
1、参与公司内控体系建设推动内控体系,组织建立健全风险预警和规避机制;
2、能够独立实施集团以及分、子公司的内部控制等常规审计项目;
3、根据年度审计计划,开展常规审计项目,审计工作方案;
4、具有独立撰写审计报告能力,并根据审计发现进行影响评估及提出审计建议;
5、负责独立审计过程中与相关部门的协调和沟通;
6、对被审单位整改情况,进行跟进审计;
7、完成上级领导交办的其他工作。
任职要求:
1、会计、审计相关专业,专科及以上学历;
2、1-3年会计或审计业务工作经验,有财务、会计等工作经验亦可考虑;
3、熟悉办公软件,Excel操作熟练;
4、品德高尚,原则性强,无不良嗜好。
职责描述: 1、负责根据公司战略、风险评估,实施股份公司例行审计、专项审计、离任审计等工作; 2、编写内部审计报告、风险提示、流程优化建议等,并提出有效的改善建议,推动管理提升; 3、针对审计发现及整改建议进行跟踪验证,以保证审计整改有效落地执行,对被审计单位实施后续审计,确定审计中发现的问题是否得到了恰当的解决; 4、针对审计结果,对于违法违纪人员出具追责建议书; 5、审计项目结束后,及时进行总结、评价并输出案例库资料,及时将审计底稿和相关资料分类进行归档,妥善保管; 6、进行内控评价、效益审计等评价性工作,并出具相关报告。 任职要求: 1、本科及以上学历,审计、财会等相关专业; 2、个人能力:具有一定抗压能力,有较好的沟通能力以及团队协作能力; 3、工作经验:3年以上相关的事务所或大型企业内审工作经验; 4、个性品质:责任感强,正直,高度自律、自驱,结果导向。
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